El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de fechas de albarán, número de cliente e importe mínimo a facturar.
Este proceso puedes realizarlo en la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre fechas de albarán (agrupando).
A continuación, especifica la serie, el rango de fechas de albarán, el número de cliente, el importe mínimo a facturar, así como los datos para las nuevas facturas que se van a generar.
Si los albaranes seleccionados tienen movimientos de cobro y quieres que se traspasen a la factura que generas, marca la casilla de Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas. y el orden de emisión que deseas., entre las tres opciones que te ofrecen.
- Código de cliente y fecha de alabarán
- Código de cliente y número de albarán.
- Nombre de cliente y fecha de albarán
Pulsa el botón Aceptar y si en el proceso, el programa encuentra más de un albarán de un mismo cliente, se facturarán todos en una misma factura, creando una factura por cada cliente.
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