El programa permite crear un abono de una factura completa en el fichero de facturas emitidas, tanto en el mismo ejercicio, como en un ejercicio diferente.
Localiza la factura a la que quieres hacer el abono en el ejercicio correspondiente, dirígete a la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Abono en el mismo ejercicio
Selecciona la factura y dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Crear abono en el fichero de facturas emitidas.
En la ventana de Creación automática de factura de abono, comprueba que se te muestra los mismos conceptos e importe, pero en negativo porque la cantidad es negativa.
Se aconseja que, la serie de estas facturas de abono sea distinta al resto, con lo que puedes cambiarla a una serie que tengas libre.
Dirígete al grupo Mostrar > icono Totales y comprueba que en el apartado Documento rectificado se indica automáticamente los datos del documento rectificado.
Una vez comprobado que todos los datos de la nueva factura son correctos, Pulsa Guardar y cerrar.
Abono en un ejercicio diferente
Selecciona la factura y dirígete al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Nueva > opción Abonar en el fichero de facturas de un ejercicio diferente.
Selecciona el ejercicio de destino y la serie en la que quieres realizar el abono.
Confirma el proceso en la siguiente ventana.
A continuación, te indica la serie y número del documento generado.
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