El programa al traspasar una transferencia desde el área de contabilidad da por traspasados los pagos de las facturas.
Debes de tener en cuenta que, si trabajas con el fichero de transferencias, el orden para traspasar a contabilidad es el siguiente:
1 - Facturas recibidas
2 - Transferencia
3 - Pagos Facturas recibidas (en el caso de que gestiones algún pago fuera de las transferencias)
Al validar una factura recibida dentro de una transferencia, marca la casilla Generar el pago de la factura recibida al guardar la transferencia.
Esta opción, da por pagada la factura al emitir la transferencia.
Realiza el traspaso de la transferencia desde contabilidad y observa que la trasferencia se marcará como traspasada.
Automáticamente, el pago de la factura recibida que hemos generado se quedará contabilizado.
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