El programa permite facturar los albaranes de una determinada forma de pago en un determinado rango de fechas.
Este proceso puedes realizarlo desde la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable icono Generación > opción Por forma de pago.
En la nueva ventana, especifica la forma de pago, la serie, el rango de fechas de albaranes a facturar, los datos para las nuevas facturas y su orden de emisión.
Al pulsar en el botón Aceptar, el proceso emitirá una factura por cada albarán seleccionado.
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