El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de números de albarán y número de cliente, generando una sola factura.
Este proceso puedes realizarlo desde la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre números de albarán (agrupando).
A continuación, especifica el rango de números de albarán y de número de cliente, así como los datos para las nuevas facturas que se van a generar.
En el caso de que no acotemos por el cliente, el programa agrupará todos los albaranes de cada cliente en una única factura por cliente.
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