El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de números y número de cliente.
Este proceso se realiza en la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre números de albarán:
A continuación, especifica el rango de series y números y que clientes vas a seleccionar, así como los datos nuevos para las siguientes facturas que se van a generar.
Recuerda que esta opción nunca borraría facturas ya creadas.
Pulsa el botón Aceptar y tendrás como resultado tantas facturas como albaranes hayas seleccionado y en el orden de emisión indicado.
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