El programa te permite configurar en la ficha de Proveedores el tipo de impuesto y cómo es aplicado en los documentos.
Para ello, dirígete a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono desplegable Proveedores opción Proveedores, o pulsa las teclas Ctrl+P.
Accede al icono Nuevo dentro del grupo Mantenimiento.
Selecciona el icono Comercial, y en el apartado Impuestos, en el desplegable Aplicarlo, elige Intracomunitario, y en el siguiente desplegable, haz clic en Sin asignar.
Completa el resto de los de datos de la ficha y guarda los cambios.
Elige la opción Clave de operación y Clave de operación intracomunitaria correcta según el tipo de operación que vas a realizar y pulsa Guardar y cerrar para finalizar los cambios en la ficha.
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