Para indicar que un proveedor admite este tipo de facturas, pulsa la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
En la ventana que te muestra, selecciona el proveedor que deseas y pulsa el icono Modificar.
En la ventana del proveedor, pulsa el icono Comercial y en la parte inferior encontrarás la casilla de verificación Acogido al Régimen especial del criterio de caja.
Una vez activada, pulsa el icono Guardar y cerrar.
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