A través del módulo adicional de Inmovilizado, puedes registrar y administrar tus activos o bienes de inversión de la empresa.
TS Delsol Reviso permite además crear el asiento de baja de forma automática, usando las cuentas contables configuradas en el Grupo de inmovilizado, en el caso de una venta.
En este artículo se explica las distintas formas de realizar una baja del inmovilizado.
Dar de baja directamente el activo
Cuando quieres dar de baja directamente el activo para que el programa no lo amortice más, dentro de su ficha solo tienes que añadir en el campo Valor remanente, el valor neto contable.
En el siguiente ejemplo, el precio de compra es de 4.000,00 €. Si se resta el importe 1.456,71 € del campo Cantidad amortizada, da como resultado el Valor contable 2.543,29 €. Y esta diferencia es la que se añade en Valor remanente.
Al aceptar la ventana este inmovilizado no se dotará cuando se amortice los activos.
Una vez guardado los cambios, si vuelves a acceder de nuevo a la ficha del bien, la casilla Inactivo se encuentra habilitada. Si la marcas, este bien ya no se mostrará en el informe de inmovilizado.
En caso contrario, aunque TS Delsol Reviso no lo amortice, seguirá figurando en el mencionado informe.
Cuando se da de baja un activo directamente, TS Delsol Reviso no realiza ningún tipo de asiento. Para anular el saldo de las cuentas del grupo 2 y del grupo 28 asociadas a este inmovilizado, tendrías que realizar un asiento manual desde la solapa Asientos.
Dar de baja el activo a través de una venta
Cuando se vende un activo, dentro de su ficha puedes incluir tanto la fecha como el importe de venta.
No obstante, el campo Precio de venta solo se añade a nivel informativo, ya que TS Delsol Reviso no realiza ninguna operativa.
Al aceptar la ventana y realizar los asientos de amortización de los activos, TS Delsol Reviso realiza el siguiente proceso.
Genera la dotación de los meses anteriores a la fecha de la venta, en el caso de que no se haya dotado aún. En nuestro ejemplo, se amortizó por última vez el 31 de enero. Como la venta se realiza en marzo, queda pendiente el mes de febrero por dotar.
Seguidamente, crea otro asiento anulando los saldos existentes en la cuenta del grupo 2 y del grupo 28, indicadas en la configuración del Grupo de inmovilizado asociado.
Queda pendiente registrar de forma manual la factura emitida por la venta del bien, dentro de la solapa Ventas.
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