El programa permite la generación de remesas desde un documento de factura.
Dirígete al fichero de facturas desde la solapa Comercial > grupo Ventas > icono Facturas.
Una vez en el fichero, selecciona los documentos que deseas añadir a la remesa. En el caso de ser varios documentos, mantén pulsado la tecla Ctrl en tu teclado y pulsa encima de los documentos a remesar.
Una vez seleccionado, accede a el grupo Acciones > desplegables del icono Más opciones… > opción Generar remesa.
Este proceso genera la remesa de las facturas seleccionadas.
Si en la nueva remesa incluimos un documento con varios vencimientos, este se visualiza en color rojo.
Al pulsar en la línea, puedes seleccionar si quieres remesar la totalidad del documento o bien, un vencimiento pulsando encima del mismo.
Pulsa en Aceptar para guardar la línea y generar la remesa.
Puedes comprobar la remesa generada desde la solapa Administración > grupo Cobros > icono Remesas.
Comprueba que visualizas la nueva remesa
Si entramos en la remesa, vemos que están incluidas las facturas que habíamos seleccionado.
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