El programa permite facturar los albaranes pendientes entre un rango de números y número de cliente.
Este proceso se realiza en la solapa Administración > grupo Facturación > desplegable del icono Generación > opción Entre números de albarán:
A continuación, especifica el rango de series y número de albarán, así como los códigos de clientes, igualmente indica los datos nuevos para las siguientes facturas que se van a generar.
Recuerda que esta opción nunca borra facturas ya creadas.
Si los albaranes seleccionados tienen movimientos de cobro y quieres que se traspasen a la factura que generas, marca la casilla de Traspasar movimientos de cobro de albaranes a facturas. y el orden de emisión que deseas., entre las tres opciones que te ofrecen.
- Código de cliente y fecha de alabarán
- Código de cliente y número de albarán
- Nombre de cliente y fecha de albarán
Pulsa el botón Aceptar para obtener como resultado tantas facturas como albaranes hayas seleccionado y en el orden de emisión indicado.
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