El programa permite crear anticipos de tus proveedores que puedes aplicar en el pago de sus facturas.
El archivo de anticipos a proveedores se encuentra en la solapa Administración > grupo Pagos > desplegable del icono Pagos > opción Anticipos.
En la siguiente ventana pulsa sobre el icono Nuevo del grupo de mantenimiento.
La ficha de anticipo registra los datos de fecha, importe y proveedor sobre el que se realiza la entrega anticipada. El programa modifica el campo estado del anticipo según su uso.
Estado: Inicialmente el estado es No aplicado. Una vez que se aplique al pago de un documento, el estado cambia a Aplicado.
Crear un apunte en el registro de caja al grabar el anticipo: esta configuración controla si se ha de generar un apunte en la caja seleccionada.
Pulsa en el botón Aceptar para guardar el anticipo.
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