Para contabilizar una factura recibida importación con ISP (Inversión del Sujeto Pasivo) y con I.R.P.F., es necesario modificar manualmente el Registro de IVA.
Configuración del proveedor
Es posible configurar la ficha del proveedor para predefinir los parámetros necesarios. Para ello, accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedor.
Selecciona el proveedor y pulsa el icono Modificar del grupo Mantenimiento para acceder a su ficha.
Debes configurar las siguientes opciones:
- Tipo de operaciones, la opción Importación.
- Clave de operación, la opción I- Inversión del Sujeto pasivo (ISP).
- Ayuda en el cálculo, la opción Un tipo de IVA con IRPF.
- Tipo de retención y % retención.
Introducción de asiento
Ve a introducción de asientos desde la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce como primer apunte, la cuenta contable del proveedor, y en el haber, el total de la factura.
En nuestro ejemplo, contabilizamos una factura con los siguientes importes:
Base imponible: 750,00 €
IRPF: 112,50 €
TOTAL FACTURA: 637,50 €
En el Nuevo registro de I.V.A. Soportado, si has configurado anteriormente la ficha del proveedor, aparecen los parámetros por defecto.
Si no lo has configurado, debes seleccionar los siguientes parámetros:
- Tipo de operación la opción Importación .
- Clave de operación la opción I-Inversión del sujeto pasivo (ISP).
- En la Ayuda en el cálculo, selecciona la opción Un tipo de IVA con IRPF.
- Recuerda indicar el tipo de retención.
En el registro de IVA, tanto la cuota de IVA como del IRPF, no cuadran con la factura.
Debes calcular manualmente la cuota de IVA que se debe de autorrepercutir y sumársela al Total de factura, modificándolo manualmente.
En nuestro ejemplo, si sobre la base imponible de 750,00 €, se calcula el IVA al 21%, se haya una cuota de 157,50 €. De esta forma, la misma se suma al total de la factura (637,50 €) dando como resultado 795,00 €.
De esta forma, tanto la cuota de IVA (157,50 €) como la de IPRF (112,50 €) figuran correctamente en el registro.
Ahora No es necesario utilizar el botón + para que realice el mecanismo de autorrepercusión de IVA.
Al aceptar el registro de IVA, el programa avisará que no has seleccionado el botón +. Pulsa el botón No.
A pesar de no pulsar el +, el asiento automático autorrepercute el IVA.
Ten en cuenta, que solo va a generar un registro de IVA Soportado como establece la Agencia Tributaria, ya que se trata de una factura recibida.
Por último, confirma que en el modelo 303 viene reflejado las cuotas de dicha operación en sus casillas correspondientes:
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