Puedes genera el fichero de los Cuadernos SEPA desde la remesa creada en el programa.
Accede a la ventana de remesas, dirígete a la solapa Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas.
En la solapa Facturas emitidas, pulsa en el icono Remesas, que se encuentra en el grupo Acciones.
Selecciona la remesa que quieres realizar el cuaderno SEPA.
Una vez seleccionada la remesa a enviar pulsa en el desplegable del icono Cuadernos SEPA del grupo Acciones y selecciona la opción que desees.
Seleccionamos en nuestro ejemplo la opción C19-14. Se muestra la ventana Generación de cuaderno C-19-14 en formato (SEPA).
Especifica el nombre y ruta donde se almacena el fichero.
Comprueba la configuración para la emisión de la remesa, pulsando en el botón Configuración.
Cumplimenta los apartados Presentador y Ordenante para la correcta generación del fichero.
El número de Sufijo lo facilita la entidad bancaría.
Finaliza pulsando sobre el botón Aceptar, y el fichero se habrá generado. A partir de este momento puede ser enviado a la entidad bancaría correspondiente.
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