Es posible realizar un apunte de pago en los registros de facturas recibidas.
Para realizar este proceso, accede a la solapa Libros/Módulos > grupo Libros > desplegable del icono Facturas Recibidas > opción Facturas Recibidas.
En la rejilla de datos del Libro de facturas recibidas, selecciona la factura que deseas pagar y pulsa el icono Pagar, que se encuentra en el grupo Acciones.
A continuación, en la ventana Nuevo pago, podrás utilizar la función de teclas F1 (pagar todo) y F2 (pagar todo y cerrar) desde el campo Importe.
También puedes realizar el pago de las facturas seleccionando la factura en la rejilla de datos del libro de facturas recibidas accediendo al grupo Mantenimiento > desplegable del icono Modificar > opción Modificar.
En la ventana Modificación de registro de la factura recibida, selecciona el icono Nuevo en la barra de mantenimiento del apartado Pagos.
A continuación, en la ventana Nuevo pago, podrás utilizar la función de teclas F1 (pagar todo) y F2 (pagar todo y cerrar) desde el campo Importe.
Al pulsar el botón Aceptar, se realiza el apunte del pago en el apartado correspondiente del registro.
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