Para generar una remesa dirígete a la solapa Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas.
En la solapa Facturas Emitidas pulsa en el icono Remesas.
A continuación, en la ventana Remesas, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva remesa, que se encuentra en la cinta de opciones.
En la ventana Nueva Remesa, selecciona el Tipo de remesa, la Fecha y el Banco con el que vas a realizar la remesa, el programa te permite validar las facturas que tengas ya creadas en la solapa de facturación pulsando el icono Validar
A continuación, introduce los límites de las facturas a validar y pulsa el botón Aceptar.
Una vez creada la remesa, puedes generar el fichero pulsando el icono Cuadernos SEPA que se encuentra en el grupo Acciones, para el envío a la entidad bancaria.
Recuerda que has de configurar las opciones para la emisión de la remesa bancaria. Para ello pulsa el botón Configuración.
Introduce los datos del Presentador y Ordenante, así como el Sufijo proporcionado por tu entidad bancaria.
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