Este error se produce porque es necesario cambiar el sufijo configurado en la generación de la remesa.
Para ello, accede a la solapa Facturación Online > grupo Facturación > icono Facturas.
En la solapa Facturas Emitidas pulsa en el icono Remesas.
En la ventana Remesas, pulsa el desplegable del icono Cuadernos Sepa o Cuadernos anteriores, según el formato con el que quieras generar el fichero, que se encuentra en el grupo Acciones.
A continuación, en la ventana Generación de cuaderno C-19 -14 en formato XML (SEPA) pulsa sobre el icono Configuración.
Indica los datos del apartado Presentador y Ordenante, así como el Sufijo y pulsa sobre el botón Aceptar.
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