Para generar el fichero de la remesa es necesario indicar el sufijo del presentador y sufijo del ordenante, para ello accede a la solapa Facturación Online> icono Facturas del grupo Facturación.
Pulsa el el icono Remesas de grupo Acciones.
En la ventana Remesas, pulsa el desplegable del icono Cuadernos Sepa o Cuadernos anteriores, que se encuentra en el grupo Acciones, selecciona en el desplegable del icono, el formato que necesites para generar el fichero.
A continuación, en la ventana Generación de cuaderno C-19 -14 en formato XML (SEPA) pulsa sobre el icono Configuración.
Indica los datos del apartado Presentador y Ordenante, así como el Sufijo y pulsa sobre el botón Aceptar.
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