Para definir una cuenta de banco puedes hacerlo en la ficha del proveedor. Para ello accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Proveedores.
Selecciona la cuenta del proveedor y pulsa en el icono Modificar existente en el grupo Mantenimiento.
En la ventana Modificar ficha del proveedor, modifica la cuenta del banco.
De esta forma cuando realices un asiento de pago automático desde la Introducción de asientos mediante la opción de Ver facturas para cobrar / pagar (Alt+ Q), la aplicación utilizará esta cuenta de banco.
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